送心意

姜老师

职称高级会计师

2021-04-13 15:05

同学你好,缴纳增值税时借:应交税费 -未交增值税   城市建设维护税   印花税   教育费附加  地方教育费等 贷:银行存款

WQY 追问

2021-04-13 15:19

4月11号缴纳的3月份的税费,做分录应该是做应交税费 -未交增值税的吗?

姜老师 解答

2021-04-13 15:35

同学你好,一般纳税人每月月末根据应交未交增值税做未交增值税转出,借:应交税费-转出未交增值税  贷:应交税费-未交增值税。如果是小规模企业就直接在应交税费-应交增值税科目核算,不需要转出。缴纳时,借:应交税费-应交增值税  贷:银行存款。

上传图片  
相关问题讨论
您好同学,你的理解是正确的
2022-09-04 11:01:11
你好,内帐可以这样处理的
2016-11-24 14:28:47
代开票也需要计提税费的
2019-06-06 11:00:42
是的,做交税相反的分录就是
2023-03-31 18:01:26
你好,交纳增值税的话,应该是借应交税费已交税金贷现金
2022-04-25 16:55:17
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...