- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-11-10 16:34
摘要就是你写的这个吗
相关问题讨论
你好,冲销暂估
暂估入库
借;库存商品或原材料 贷;应付账款-暂估
根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估 贷;库存商品或原材料
根据发票入账
借;库存商品或原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2016-11-10 16:31:41
你好,这种情况可以不用做出入库
借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬—福利费
借;应付职工薪酬—福利费 , 贷;银行存款等科目
2020-04-02 19:52:24
对该批原材料暂估入账,做会计分录:
借:原材料
贷:应付账款——暂估应付账款
下月初用红字做同样的分录予以冲回,待收到发票后按正常程序做账:
借:原材料
应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:银行存款(或应付票据)
2019-01-20 08:16:07
借;库存商品等科目 贷;应付账款-暂估
2016-04-11 11:10:46
借:库存商品 贷:应付账款-暂估,等发票到了红冲这笔分录,然后根据发票做正确的就可以了。
2016-11-01 19:46:51
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邹老师 解答
2016-11-10 16:31
邹老师 解答
2016-11-10 17:07