公司租用办公楼,10月到明年3月。9月底老板自行支付全额租金,11月租金发票才可以拿到,怎么处理这笔账。10月未做这笔账
生动的眼神
于2016-11-10 16:50 发布 746次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-11-11 14:38
到12月末只要做一张转账凭证(后面没有原始凭证),借:管理费用,贷:预付账款。预付账款下面要增设一个二级科目,租金吗
相关问题讨论
您好!您现在借:管理费用-租金(本月的租金+10月的租金)预付账款(剩余的租金) 贷:其他应付款-老板。
2016-11-10 16:55:14
短期租赁办公楼,分录参考如下
借:管理费用
贷:其他应付款/银行存款
2021-05-09 19:58:15
你好,计入管理费用
借,管理费用一租金
借,管理费用一转让费
贷,银行存款
2020-07-03 15:23:17
你好,租金都是按年算的哦
2019-01-27 12:04:17
企业6月份时支付1-6月份办公室租金,这笔账可以做在6月份
2019-07-03 23:37:51
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宋生老师 解答
2016-11-10 16:55
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2016-11-11 14:43