老师,您好,例如建筑公司3月收到预收款,但是没开票,发生了增值税纳税义务,需要再4月份申报这部分增值税吗?是做无票收入吗?但是4月份又开具了这部分的发票,那5月份纳税申报怎么做?
钟灵毓秀
于2021-04-14 09:00 发布 736次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-04-14 09:01
你好 是的 如果是符合收入要求了 就需要报增值税了。 先报无票收入。 4月开票后 冲无票收入在 按开票报税 。 5月报4月税费的时候; 无票收入写负数 ;开票收入按你开票的税种对应的税率来报
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你好 是的 如果是符合收入要求了 就需要报增值税了。 先报无票收入。 4月开票后 冲无票收入在 按开票报税 。 5月报4月税费的时候; 无票收入写负数 ;开票收入按你开票的税种对应的税率来报
2021-04-14 09:01:38
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你好,根据财税36号文,增值税纳税义务发生时间,签订书面合同或者书面合同未确定付款日期的,为服务、无形资产转让完成的当天或者不动产权属变更的当天。建议贵公司在年底完工一并申报增值税
2019-08-09 15:41:19
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你好,稍等我这边看一下
2024-03-14 10:48:14
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您好 这个肯定会存在风险 如果开了票,特别是专票,项目迟迟未开工,税务局会会觉得你们公司有需开发票的嫌疑。
2020-10-20 10:43:48
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你好,开票的话需要做异地缴纳,收到预收款不用缴纳
2021-04-14 11:47:32
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钟灵毓秀 追问
2021-04-14 09:03
meizi老师 解答
2021-04-14 09:06