送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-11-11 09:34

那如果实际转出了11503   但拿到了的发票是11603呢   怎么记

邹老师 解答

2016-11-11 09:30

你好,多出的部分计入预付账款
借;管理费用等科目   预付账款   贷;银行存款

邹老师 解答

2016-11-11 09:34

你好,100计入应付账款,如果不需要支付,计入营业外收入

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相关问题讨论
你好,多出的部分计入预付账款 借;管理费用等科目 预付账款 贷;银行存款
2016-11-11 09:30:14
金额 不大的 借管理费用 贷银行存款
2019-04-30 08:54:33
借:预付账款--租赁费 贷:银行存款 每月进行摊销
2017-05-16 17:09:07
借长期待摊费用贷银存 按月分摊
2020-03-11 14:41:19
你好!如果你支付的超过了一个月就要摊销。
2018-09-21 14:49:49
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