送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-11-11 09:32

你好,发放是这样,之前还需要做一个计提的分录的
借;管理费用等科目    贷;应付职工薪酬-福利费

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相关问题讨论
您好,分录二是正确的
2024-03-07 13:15:05
同学,你好 因为这个福利计入费用
2023-09-27 18:31:49
学员您好,的确是这样的
2019-02-19 09:28:21
您好,先后都行。先做了再计提,先计提了再做现金支出,都行的。
2018-05-05 21:47:00
您好, 计提时 借 管理费用-福利费 贷 应付职工薪酬-职工薪酬 发放时 借 应付职工薪酬-福利费 贷 库存现金 您计提时是走的应付职工薪酬-职工薪酬(应该是应付职工薪酬-福利费),这样应付职工薪酬应付职工薪酬-福利费科目才能冲平,谢谢
2020-03-07 09:16:56
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