送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-11-11 10:08

我们10月份出的货物,客户都是在12月统一一起支付,我记账的时候以10月1日当日的中间价入账可以吗?

邹老师 解答

2016-11-11 10:05

你好,一般是以收到当天的中间价记账的

邹老师 解答

2016-11-11 10:12

是的
收到的时候差额计入财务费用——汇兑损益

上传图片  
相关问题讨论
你好,一般是以收到当天的中间价记账的
2016-11-11 10:05:10
你好, 是的,按照当期的汇率计量
2019-06-18 11:34:25
您好,同学,答案解析 借,套期工具65  贷,公允价值变动损益65  借,公允价值变动损益1  贷,套期工具1  借,公允价值变动损益0.5  贷,套期工具0.5
2023-04-25 10:06:46
借:银行存款 贷:预收帐款
2016-12-12 13:41:31
是的,或者视同内销交税,有进项可以抵
2020-03-06 17:33:28
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...