老师,您好!账务处理程序:编制凭证(含工资分配,折旧摊销计提)一>审核一>过账→结转损溢→再审核→再过账→期末结账,对吗?谢谢
贪玩的金针菇
于2021-04-15 13:07 发布 748次浏览
- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
2021-04-15 13:08
没错,过程就是这样的
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同学你好
是金蝶什么版本的系统
2021-02-05 16:09:28
没错,过程就是这样的
2021-04-15 13:08:53
一个月的数据他已经生成了,它就不会自动变更的呀,你后面他只是会显示第二个月的数据生成的凭证。
2022-10-26 18:53:00
同学你好
这个是正确的
2021-12-13 12:47:42
你之前报税么,要是没有报税可以反结账,修改,要是报税,那就不能,补一个月的就可以
2019-09-29 16:15:34
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贪玩的金针菇 追问
2021-04-15 13:10
东老师 解答
2021-04-15 13:17