送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-04-16 08:46

你好    借应收票据 -小承兑  应收票据-小承兑  贷应收票据 -大承兑等   有差异 做 银行存款等科目处理      

有有 追问

2021-04-16 08:52

老师,我单位跟那个单位没有业务往来,就是平时找他们贴现和换取承兑,这种情况可以计入应收票据吗,一般计入应收票据和应收账款的不是都要开票出去吗

meizi老师 解答

2021-04-16 08:55

 你好    是的。 你要计入应收票据来核算的。   你不管开票或者不开票 用汇票来收款 要走应收票据的 

有有 追问

2021-04-16 09:00

老师,如果想跟这个没有业务往来的单位的贴现和换票计入往来的话,怎么处理?谢谢老师

meizi老师 解答

2021-04-16 09:03

 你好   借银行存款财务费用-贴现手续费 贷应收票据 

有有 追问

2021-04-16 09:12

老师,我们贴现,对方是全款打到我们银行账户的,然后我们再把贴现利息从对公账户汇到他们的私人账户(他们不让走对公),那这个贴现利息还可以计入财务费用税前扣除吗

meizi老师 解答

2021-04-16 09:16

 你好 那你 这个有发票的话 也可以计入财务费用 税前扣除的。  借银行存款贷应收票据 ; 借财务费用  -贴现手续费 贷银行存款  

有有 追问

2021-04-16 09:17

老师,是汇到他们的私人账户,没有发票的,是不是也可以计入财务费用,只是不能税前扣除

meizi老师 解答

2021-04-16 09:21

 你好没有发票 正常按实际业务做财务费用。 汇算调整  是的

有有 追问

2021-04-16 09:26

好的,谢谢老师

meizi老师 解答

2021-04-16 09:32

没事的;希望能帮到你 ; 满意请给予评价  

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你好    借应收票据 -小承兑  应收票据-小承兑  贷应收票据 -大承兑等   有差异 做 银行存款等科目处理      
2021-04-16 08:46:12
你好 我单位收到一张承兑,借;应收票据,贷;应收账款等科目 给了一个没有业务往来的单位兑现,借;银行存款等科目,财务费用,贷;应收票据
2019-06-08 18:16:34
你好,借其他应收款贷应收票据。
2021-05-20 09:35:55
收到票据的时候挂往来,借:应收票据,贷:其他应付账款,然后付给下家,借:应付账款,贷:应收票据
2019-06-13 14:55:37
你们收到这个承兑的条件是什么,收的承兑的票面金额是多少,以现金购入,还是付货款,还是几张承兑换一张
2017-08-30 12:52:14
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