哪位老师可以给我个思路,建筑公司2020年核定征收,2021年查账征收,2020年的往来款非常乱,我到底该不该把2020年的往来余额转到2021年呢?如果不转以后别人还我们钱我怎么销账呢?
灵希月
于2021-04-16 14:24 发布 502次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好 你最好是延续来建账 盘点 期末数据 来建账作为查账征收开始的期初的。 是的
2021-04-16 14:49:38
我建议还是需要补进去下,要不这个到时候核销没有对应数据去核销,最好是清点出来挂期初不平输入未分配利润下面吧
2021-04-16 16:29:15
你好这个不平 可以填写未分配利润下面挂着这个,你这个对应这个填写期初下面可以,要是不补齐之前账话,盘点填写期初,不平输入未分配利润下面可以,要是输入掉,后续冲未分配利润 调平
2021-04-17 09:35:11
同学你好,2021年年初的余额,可以都调成正确的往来帐。
2021-04-14 21:55:36
如果企业成本发票少,还是核定征收的好
2019-12-17 15:54:27
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息