老师 请问一下 3月新建内账 截止2月底 有笔16万的应收款 我们期初数据录入 应收账款 16万 3月中旬的时候收到这笔16万的到账 我的分录 借 银行存款 贷 应收账款 3月底系统的银行存款和账上的银行存款对不上 系统多16万元 实在不知道什么原因 自认为分录没有错误 保证账实相符 就修改了期初 改为应收账款 0 元 也不做16万的会计分录 就没有16万的银存 我们账实相符了 想问下老师 我是哪儿做错了吗?
ME
于2021-04-17 10:46 发布 719次浏览
- 送心意
秋天老师
职称: 中级会计师,税务师
2021-04-17 16:24
你好,亲爱的同学,从你分析的来看,你应该是没有错的。
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你好,亲爱的同学,从你分析的来看,你应该是没有错的。
2021-04-17 16:24:07
你好,差额10,是不需要支付给对方了吗?
2024-09-15 10:18:59
你好,可以的,如果外账已经有挂有该客户名称,也可以计入应收账款科目的。
2017-10-19 13:49:54
您好,现在这样做银行账肯定是对不上的。
那以前回款时的分录是怎么做的呢,首先要看以前回款时的凭证,然后再做调整。
2020-06-04 09:13:16
你好,你们是收款方,然后退回货款的话是借应付账款,贷银行存款
2024-09-23 09:41:52
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秋天老师 解答
2021-04-17 16:25