一般纳税人,9月对方单位开了一张进项专票给我公司,我11月才收到,然后去认证,那报税的时候这张进项票是属于9月还是11月呢,9月的早就申报,不可能更改吧
陈小亮
于2016-11-14 09:38 发布 794次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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你好,旅客服务的吗
出差的吗,具体的飞机票还是啥
2019-11-18 22:11:22
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您好
10月份单位开回来进项票,不能在未申报之前勾选认证抵扣9月的销项税
2019-09-27 09:43:48
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这个是不能勾选的,不能说在9月没有出生的发票,来抵扣9月份的进项税
2019-09-27 09:45:51
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你好 这样操作是可以的
2020-08-05 08:53:33
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你好 增值税=销项-进项 没有进项可抵扣就是按销项税额交增值税了 收入按你实际收入填写报申报
2019-07-21 11:24:00
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