老师,在申报增值税的时候,本期抵扣进项税额结构明细表,17%税率的进项,其中:,11%的进项,其中,这些其中,要写吗,要写的分类的正确吗
啦啦啦123478
于2016-11-14 10:42 发布 798次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-11-14 11:04
老师,我增值税附表四,税额抵减情况表,税控设备,我在本期发生上面填了数字,为什么没反应在主表上面
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你好,应当是应纳税额=销项税额-(进项税额-不允许抵扣的进项税额)
2017-11-08 16:31:54
最好吧台账装订进去,这样方便核对
2019-12-11 14:35:01
补充申报增值税申报表,也是可以抵扣进项税的。就是申报当月应抵扣的进项税
2019-04-05 21:01:43
您好!是的,需要看上期留抵税额跟期末留抵税额。
2019-12-02 15:41:32
待抵扣就是留以后抵的,申报抵扣是本期抵的
2017-05-04 19:57:04
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