送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-11-14 11:04

老师,我增值税附表四,税额抵减情况表,税控设备,我在本期发生上面填了数字,为什么没反应在主表上面

啦啦啦123478 追问

2016-11-14 11:13

写了0,但我写全额,然后主表的销项税额还是用认证的进项税额抵扣的,我这边主表上要写什么上去吗,或者其他表需要做什么修改吗

啦啦啦123478 追问

2016-11-14 11:21

老师,主表的数据都是自动出来的吗,我只要填附表就可以了?

宋生老师 解答

2016-11-14 10:42

您好!可以不写。如果您能准确分的话也可以写。

宋生老师 解答

2016-11-14 11:05

您好!本期实际抵扣额有没有填?

宋生老师 解答

2016-11-14 11:13

您好!你那2列都要填数据才可以的。填写完之后会自动出数据的。

宋生老师 解答

2016-11-14 11:28

您好!是的。主表只需要手动填本期缴纳上期应纳税额那你就可以了

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相关问题讨论
你好,应当是应纳税额=销项税额-(进项税额-不允许抵扣的进项税额)
2017-11-08 16:31:54
最好吧台账装订进去,这样方便核对
2019-12-11 14:35:01
补充申报增值税申报表,也是可以抵扣进项税的。就是申报当月应抵扣的进项税
2019-04-05 21:01:43
您好!是的,需要看上期留抵税额跟期末留抵税额。
2019-12-02 15:41:32
待抵扣就是留以后抵的,申报抵扣是本期抵的
2017-05-04 19:57:04
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