送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2021-04-19 11:36

你好!你这些待抵扣已经认证过了吗?

乐百氏° 追问

2021-04-19 11:38

应该是认证过的了

宋生老师 解答

2021-04-19 11:38

你好!那可以根据认证的明细来核对找出差异了。

乐百氏° 追问

2021-04-19 11:40

没有找出是哪张发票哦,太久了

乐百氏° 追问

2021-04-19 11:40

老师那分录要怎么写

宋生老师 解答

2021-04-19 11:41

你好!那你现在把待抵扣转出就可以了。

乐百氏° 追问

2021-04-19 11:42

借方写什么呢

宋生老师 解答

2021-04-19 11:43

你好!你现在是借应交税费—应交增值税—待抵扣进项税
贷应交税费—应交增值税—进项税转出。

乐百氏° 追问

2021-04-19 11:47

老师,我是账上的比实际的多哦,是借进项转出,贷待抵扣进项?

宋生老师 解答

2021-04-19 11:50

你好!是的。如果是账上借方多,就做相反的分录。

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