老师,6月份之前会计做的分录是:借-银行存款,借-应收账款;贷-主营业务收入,贷-应交税费-增值税-销项税,现在要调整为:借-银行存款,借--财务费用 ,借-应收账款;贷-主营业务收入,贷-应交税费-增值税-销项税,贷-预收账款;请问老师要怎么做
花脸猫
于2016-11-14 13:51 发布 979次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-11-14 13:55
老师,是不是就是做一张相反的凭证就行
相关问题讨论
不含
2017-03-20 16:45:51
营业成本应该是主营业务成本,加上其他业务成本。
2021-10-20 09:49:52
你好,应付职工薪酬,应交税费,制造费用,销售费用,财务费用,管理费用需要用多栏明细账
其他的可以是三栏明细账
2018-02-24 16:22:13
开发票和付承兑在一个月的可以直接做你最后一个分录
2019-04-15 15:38:37
您好!先用红字冲减之前那个凭证,然后做后面这个就可以了。
2016-11-14 13:52:44
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
宋生老师 解答
2016-11-14 13:52
宋生老师 解答
2016-11-14 14:00