老师:您好,我在2月份开了一张普票,3月红冲,要在4月里开具一样的发票,现在申报3月所属期的增值税,变成负数,我该怎样申报呢?应3月里红冲发票的税额是397.57,正数税额是83.32,红冲发票税额大了,像这样,我怎样申报增值税
陈希希
于2021-04-20 09:15 发布 421次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2021-04-20 09:36
你好
销售额是负数 要去大厅申报
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按正负相加的销售额申报
2020-04-08 08:55:53
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你好 正负数相加后申报增值税
2019-06-11 13:53:33
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你好,红冲发票不用征附加税
2017-07-15 12:12:30
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就是将负数销售额抵减正数销售额后的金额填写进附表一对应项目栏次中。
2019-04-03 15:53:13
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销售方是吧
和你专票正数合计填写
2019-08-18 08:11:49
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陈希希 追问
2021-04-20 18:55
玲老师 解答
2021-04-20 19:05