老师:您好,我在2月份开了一张普票,3月红冲,要在4月里开具一样的发票,现在申报3月所属期的增值税,变成负数,我该怎样申报呢?应3月里红冲发票的税额是397.57,正数税额是83.32,红冲发票税额大了,像这样,我怎样申报增值税
陈希希
于2021-04-20 09:15 发布 418次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2021-04-20 09:36
你好
销售额是负数 要去大厅申报
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按正负相加的销售额申报
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你好 正负数相加后申报增值税
2019-06-11 13:53:33
你好,红冲发票不用征附加税
2017-07-15 12:12:30
销售方是吧
和你专票正数合计填写
2019-08-18 08:11:49
你好!冲减当月的销项税就可以的
2019-07-02 12:23:34
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2021-04-20 18:55
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2021-04-20 19:05