送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-11-15 12:36

之前没有计提的,那借方的应付职薪酬怎样冲平?

旺仔 追问

2016-11-15 13:21

这笔分录是计提工资的时候做吗?还是发放福利后就做

吴月柳 解答

2016-11-15 12:29

借:应付职工薪酬-福利费  贷:主营业务收入     应交税费——应交增值税(销项税额)

吴月柳 解答

2016-11-15 12:38

借:管理费用-福利费  贷:应付职工薪酬 -福利费

吴月柳 解答

2016-11-15 13:25

发放做

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