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旺仔
于2016-11-15 12:26 发布 2348次浏览
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2016-11-15 12:36
之前没有计提的,那借方的应付职薪酬怎样冲平?
旺仔 追问
2016-11-15 13:21
这笔分录是计提工资的时候做吗?还是发放福利后就做
吴月柳 解答
2016-11-15 12:29
借:应付职工薪酬-福利费 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额)
2016-11-15 12:38
借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬 -福利费
2016-11-15 13:25
发放做
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吴月柳 | 官方答疑老师
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
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旺仔 追问
2016-11-15 13:21
吴月柳 解答
2016-11-15 12:29
吴月柳 解答
2016-11-15 12:38
吴月柳 解答
2016-11-15 13:25