发年终奖的时候,把它拆开计税,一部分放全年一次性 问
到这里就分享完毕,对的是的,可以一块发放。但是,你做原始凭证的时候,最好是分开,一个是工资表,一个是奖金表。 答
您好,22年和23年多计提的工资已经申报个税,24年11 问
通过国税网和个税系统 答
给大家出个题,客户(普欣)给我们出了个题,要求发票从9 问
你好 实际是包工包料工程的吗 答
公司被税务稽查,稽查补交了2022年的增值税5万元,所 问
没有补做收入,就是有些进项发票,不能抵扣,被调整出来。所得税也是有些费用不让扣除 主要原因是一些劳务发票,被认定为是账外发工资,所以调整出来 答
借:工程施工,贷应付职工薪酬借:应付职工薪酬,贷银行 问
老师不会退回来了, 答
应该是 贷:银行存款/应付票据/应付账款 吗?
答: 你好 对的 是这么做的
老师,开出1-3个月的支票,账务这么处理可以么?首先开出:都是借借:应付账款,贷应付票据 出账了:借:应付票据 贷:银行存款
答: 你好 签发的时候,借:应付账款等科目,贷:应付票据 支付票据款项的时候,借:应付票据,贷:银行存款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,您好。我上个月收到货、收到发票,本月才付款,那上个月写分录:借:原材料,贷:应付账款,将票据及入库单已入3月账。本月我支付款项后,借:应付账款,贷:银行存款。然后这笔业务的附件单据,要不要与上月的发票和入库单放在一起??还是说本月支付应付账款这笔业务的付款单据为:1附款申请2付款回单 这两张。
答: 你好,本月用付款申请和回单就成