老师如果我总店收到分店转入来的往来款,我应该如何入账?是统一入账,但是分开核算,那个主营业务收入又是月末才统一一笔确认入账,我应该如何做那个账务处理?
OUCUIXING
于2016-11-15 14:21 发布 1674次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-11-15 14:27
但是那个分店的银行也要体现转出呵,这样入应该体现不出来我那个分店的银行流水账出来呵,我总店、分店也有银行的,它们的往来款是通过银行互转的,现在那个往来款就是每分店的营业额,只是统一收到总部。
相关问题讨论
你好,分开核算
借;银行存款 贷;其他应付款
借;应收账款等科目 贷;主营业务收入 应交税费
2016-11-15 14:22:07
你好,可以的,没问题的
2021-05-19 11:21:52
你好
这个往来是你们收到的吗
2020-07-10 23:52:29
你好 借 其他应收款 贷 银行存款
2019-10-18 14:21:54
你好,如果你今后会转作收入,没有问题的
2016-09-30 09:48:17
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
OUCUIXING 追问
2016-11-15 14:31
邹老师 解答
2016-11-15 14:22
邹老师 解答
2016-11-15 14:28
邹老师 解答
2016-11-15 14:32