本工司承包一个建筑项目后,再转包给其他个人或者公司做。本公司赚差价。转包工程款按总承包价的85%,承包方要提供对应金额的发票及工资成本。请问公司开发票或者收到工程款怎么做账,什么时候确认收入/成本。一个项目从开始到结束的怎么做账
杨阳
于2021-04-22 00:45 发布 672次浏览
- 送心意
暗老师
职称: 中级会计师,初级会计师,助理审计师,证券从业,基金从业,小学英语教师资格
2021-04-22 06:33
你好
公司向业主开出发票时:
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税(销项税额)
收入业主转来的账款时:
借:银行存款
贷:应收账款
收到承包方发票时:
借:主营业务成本-分包费
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:应付账款
向承包方支付款项时:
借:应付账款
贷:银行存款
相关问题讨论
你好,可以这么做的。
2021-09-07 12:22:29
你好 按完工比例来 做收入 和 结转成本的; 比如 :借工程施工 -合同成本-人工费-材料费等 贷 原材料 应付职工薪酬-工资等 按进度做收入:借 应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 按进度结转成本:借主营业务成本贷工程施工 等 借银行存款贷应收账款
2021-04-24 10:26:29
那你这个就是要按照那个建造合同准则来做帐呀,这个时候开发票收钱的话都放到那个工程结算,月底按那个完工进度确认收入结转成本。
2021-04-26 22:47:08
你好 公司向业主开出发票时: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 收入业主转来的账款时: 借:银行存款 贷:应收账款 收到承包方发票时: 借:主营业务成本-分包费 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 向承包方支付款项时: 借:应付账款 贷:银行存款
2021-04-22 06:33:59
既然已结算并开票,建议正常确认损益。
2019-04-02 14:39:58
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