送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2021-04-22 08:55

你好,先做借其他应付款,贷银行,借无形资产,贷其他应付款,没有付款,也可以开始使用,那这个暂估,借无形资产,贷其他应付款暂估款,收到发票有差额 负数冲掉这个,之后重新按发票做,摊销期限是按你们使用期限去摊销

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...