老师,九月份取得购进材料发票已经入账,但是月底供货方收回部分发票作废,说到10月份重新开,但是九月份未将作废发票冲销,可以在10月份冲销吗?还是不能冲销需要另外做账务处理?应该怎么做?
A
于2016-11-16 08:03 发布 645次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-11-16 08:59
哦,好的老师,谢谢您
相关问题讨论
哦,好的老师,谢谢您
2016-11-16 08:59:13
你好,协助税局调查,把已经抵扣的进项税额做转出处理
2017-12-25 12:53:16
借营业外支出 贷应收账款,一般是开红字发票冲掉收入的,
2021-02-01 17:06:21
你好 是专票还是普票 。 是否购买方有认证发票 。 你们之前分录怎么做的这样好判断怎么处理分录
2020-07-13 11:42:53
你好,直接原分录负数红冲就行了
2019-12-26 14:23:26
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
宋生老师 解答
2016-11-16 08:12
宋生老师 解答
2016-11-16 09:00