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羞涩的云朵
于2021-04-23 10:45 发布 1199次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2021-04-23 10:46
你好,是的,是这样的
羞涩的云朵 追问
2021-04-23 10:53
老师,筹建期间因装修采购瓷砖开具的普票20年已入账、结账,21年付款优惠了700元左右,这个应该怎么处理呢?
邹老师 解答
2021-04-23 10:59
你好付款的时候借:应付账款,贷:银行存款,营业外收入 700
2021-04-23 11:05
现在还没有投产,这样处理税务那边0申报有影响吗?
2021-04-23 11:06
你好,现在还没有投产,这种情况需要冲减之前购进计入的成本金额
2021-04-23 11:18
原先没有会计,代理记账那边给计的在建工程,现在3月份付款该怎么处理这笔业务呢?3月份税务那边是0申报,麻烦老师看下,谢谢
2021-04-23 11:21
你好,那付款的时候可以这样处理借:应付账款,贷:银行存款,在建工程 700
2021-04-23 11:25
把在建工程冲销700嘛?
2021-04-23 11:31
2021-04-23 11:42
那在建工程在借方用红字表示可以吗?
2021-04-23 11:45
你好,可以这样处理的在建工程的 贷方蓝字与借方红字是一个意思的
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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2021-04-23 10:59
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