就是我10月份接手的公司,现在老板给了我一袋发票要我做7-10月份的外帐,可是7.8.9月份都不是我经手的,我怎么做呢
昏睡的树叶
于2016-11-17 09:25 发布 611次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
你好,把之前的账务根据原始单据补齐就是了
2016-11-17 09:26:20
你好,需要查出是什么原因造成不平 的
2017-08-11 21:09:30
做好凭证,账簿,报表,重要证件的交接
了解申报事宜,企业生产经营特点,当地税局管理方式等
2016-12-26 10:37:03
盘点一下真实资产负债情况,作为期初数建账吧
2017-04-06 13:55:49
您好,可以的,但是如果开了发票的,一定要入外账,通过对公银行的每一笔业务,最好也都入外账。
2017-05-30 17:40:54
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