送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-04-26 09:28

 你好      借费用或者成本贷其他应付款  ;  代收货款:借  其他应付款贷主营业务收入  应交税费-应交增值税

张南 追问

2021-04-26 09:33

扣除的提成:借销售费用贷其他应付款吗

meizi老师 解答

2021-04-26 09:36

 你好        扣除的提成是什么情况  ?

张南 追问

2021-04-26 09:39

销售提成

张南 追问

2021-04-26 09:40

不是在货款里扣除了交余款吗

张南 追问

2021-04-26 09:40

还需要计提工资吗?

meizi老师 解答

2021-04-26 09:45

 你好  提成你们是单独发放的吗?   那你就得计提 和支付才行 冲 其他应付款

张南 追问

2021-04-26 09:51

不是在销售货款中扣除的

meizi老师 解答

2021-04-26 09:57

 你好      那你实际是啥情况。     

张南 追问

2021-04-26 10:37

你好,就是我最初说的那个
业务员兼投资人交回的货款是主营业务收入-垫付-销售提成的余款,这要怎么做分录

meizi老师 解答

2021-04-26 10:41

 你好         垫付的费用    借费用或者成本贷其他应付款  ;  代收货款:借  其他应付款贷主营业务收入  应交税费-应交增值税   支付销售提成:借销售费用 贷应付职工薪酬   借应付职工薪酬 贷其他应付款        借银行存款  贷其他应付款   

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