老师我接手了一家代账公司拿回来的账,把银行存款 问
你好,这个需要去打银行流水看,看哪些数据错误了,去更正调整。这个银行存款,需要跟账单对得上才行 答
老师,小规模要报财务报表年报啊,我电子税务局上显 问
你好,是的,是需要报的。 答
2022年有一笔跟法人的银行借款20万,登记到公账的 问
一、冲销原错误分录 借:其他应付款 - 法人(原对应贷方科目) 200,000 贷:银行存款 - 东莞银行 200,000 二、重新正确入账 借:其他应收款 - 法人 200,000 贷:其他应付款 - 社保 200,000 2. 法人缴纳社保后: 借:其他应付款 - 社保 200,000 贷:其他应收款 - 法人 200,000 借:管理费用 - 社保费 200,000 贷:银行存款 - 农行(法人私人账户) 200,000 答
老师,帮我看看做账的会计讲这个报关单有问题,讲930 问
你好,这个与货物有关的这个价外费用属于货物的购买成本。 答
12月支付的费用,25.1月发票才开具,怎样做就能计入1 问
可在12月做费用分录,收到后再附上发票 答
给客户的返利如何处理合适?如10万元,我发一车货是10吨,每吨减2000元,那这一车料是共减了2万元,在单价中减是最好的,我想问一下可以在结算单下面另起一行,总减2万吗?
答: 可以作销售折让,在结算单下面一行备注,同时开始增值税票据的时候也同样要反映销售折让这一块。会计分录是: 借:应收账款/银行存款 93600 贷:主营业务收入 80000 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)13600
你好,请问公司发送结算单给别的公司要钱还是结账单呢?
答: 都是一样的效果哈,看你们自己愿意使用什么单据
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师好,去年的工作量,结算多少,我已经知道了,挂帐了,但是今年最近结算单才出来,我这个账怎么做
答: 你好 去年借应收 贷主营业务收入 应交税费 做的这个吗
月下独享 追问
2021-04-26 15:41
月下独享 追问
2021-04-26 15:42
朴老师 解答
2021-04-26 15:52
月下独享 追问
2021-04-26 16:30