送心意

朴老师

职称会计师

2024-12-29 20:28

一、冲销原错误分录
借:其他应付款 - 法人(原对应贷方科目) 200,000
贷:银行存款 - 东莞银行 200,000
二、重新正确入账
借:其他应收款 - 法人 200,000
贷:其他应付款 - 社保 200,000
2. 法人缴纳社保后:
借:其他应付款 - 社保 200,000
贷:其他应收款 - 法人 200,000
借:管理费用 - 社保费 200,000
贷:银行存款 - 农行(法人私人账户) 200,000

沉默的彩虹 追问

2024-12-29 20:30

请问还需要调整年度损益之类的吗?或者结转?

朴老师 解答

2024-12-29 20:32

这个不涉及损益,不需要的

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相关问题讨论
借其他应收款贷银行存款
2019-05-16 12:20:22
如果是代别人交社保 那么你挂往来代收代付就可以了
2019-08-21 15:45:35
您好,你具体说一下那笔错的分录是怎么做的。
2020-04-24 14:08:35
您好,借;零余额账户用款额度 ,贷:其他应付款。
2019-10-22 17:48:01
你好代扣个人社保,可以做在其他应收款科目下,也可以做在其他应付款科目下,借方表示单位为个人代付而没有向个人收回或者少扣个人的余额,贷方表示已经收回而单位还没有向地税缴纳或者向职工多扣的部分,
2018-04-02 12:33:30
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