老师,9月买的办公用品已经做了借:管理费用 贷:银行存款,并且已经报送了财务报表但是10月又收到了专用发票并且已经抵扣了怎么做会计分录,款是老板私账付的
Echo.T
于2016-11-17 17:07 发布 989次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-11-17 17:10
没看懂,麻烦您写清楚点
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借;银行存款 应交税费(进项税额) 贷;其他应付款 管理费用
做这个调整分录
2016-11-17 17:08:19
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借管理费用 应交税费-待认证进项税额,贷库存现金,认证做借进项税额 贷应交税费-待认证进项税额
2020-04-27 14:53:44
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你好 车船记税金及附加 保险记管理费用 其他的的记固定资产
2022-03-04 11:36:53
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同学你好
借,固定资产
借,应交税费一应增一进项
贷,银行存款等;
2022-03-04 11:28:52
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借;管理费用 应交税费(进项税额) 贷;库存现金
2017-07-07 10:15:53
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