送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2016-11-17 18:19

不做分录,那月底拉成本汇总表时这个成本就不对呀,成本不就多了这100吗?利润就不对了啊!
借库存的话,那商品增加了100,成本就多了100,实际并没有发生这100的成本呀,明显不对啊

半城烟沙 追问

2016-11-17 18:33

销售折让是什么科目呀?是什么意思呀?实际不是应该是我们的利润100吗?别管怎么结转成本了,就是怎么把这整体的调价单多出的成本价格按什么分录冲回???才能使实际利润正确 !

王雁鸣老师 解答

2016-11-17 18:14

您好,两种方法解决,第一,不做分录,不处理。第二,做分录,调高时,借:库存商品,贷:销售折让,卖出后,收入分录不写了,结转成本时,借:主营业务成本,销售折让  贷:库存商品。

王雁鸣老师 解答

2016-11-17 18:22

您好,如果这样的话,那就按第二种方法处理,调高时,借:库存商品  100,贷:销售折让 100,卖出后,收入分录不写了,结转成本时,借:主营业务成本,原价,销售折让  100, 贷:库存商品,原价+100

王雁鸣老师 解答

2016-11-17 18:40

您好,销售折让是损益类科目,销售折让也要结转到本年利润,上面的分录利用销售折让已经冲平了啊。销售折让结转到本年利润,您的实际利润就正确了。

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您好,两种方法解决,第一,不做分录,不处理。第二,做分录,调高时,借:库存商品,贷:销售折让,卖出后,收入分录不写了,结转成本时,借:主营业务成本,销售折让 贷:库存商品。
2016-11-17 18:14:35
你好 重新开具发票了吗?
2019-06-25 16:06:15
你好,这个是应当计入费用核算,而不是冲减成本的
2019-08-29 09:45:12
你好,可以,借:库存商品 贷:应付账款-暂估,发票到后红字冲销做正确的就可以了。
2016-12-02 11:36:28
您好,确认各期出入库数据与财务数据是否相同
2021-12-03 21:12:09
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