- 送心意
紫藤老师
职称: 中级会计师,税务师
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你好,转账给管理人员作为维护釆购费,应该计入其它应收款,以后拿发票报销的
2021-04-27 11:44:49
您好,管理费用是期间费用哦
2023-11-24 19:43:50
直接冲这个冲销管理费用——其他
借:其他应收款——XX押金 正数
借:管理费用——其他 负数
2020-06-03 15:56:17
你好,要调账,先用以前年度损益调整 科目红冲去年的分录,然后重新按照正确的分录做计入其它应收款―押金
2020-06-03 16:00:14
需要做借其他应付收款 贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润
2020-06-03 15:53:41
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