送心意

紫藤老师

职称中级会计师,税务师

2021-04-27 16:58

补开不用再交税嘛,也不用在确认收入       在备注栏注明不开发票就行吗?还是有其他条件

时光不老,我们不散 追问

2021-04-27 17:06

那我补开出来的票记账联怎么办了

时光不老,我们不散 追问

2021-04-27 17:24

以前的分录:借  预收账款    贷  提供服务收入        应交税费-应交增值税(销项税)    补开发票后怎么跟改

时光不老,我们不散 追问

2021-04-27 17:33

补开发票哪里来的银行存款增加了

时光不老,我们不散 追问

2021-04-27 17:35

你写的这是去年确认的不开票收入分录        但是今年补开去年发票      又该怎样根据补开票记账联写今年的会计分录

时光不老,我们不散 追问

2021-04-27 17:50

去年分录为什么错啦    照您的意思如果今年不补开发票,去年分录就是对的,今年补开发票,去年分录就是错的

时光不老,我们不散 追问

2021-04-27 17:57

有啊,我给你的这个分录是后期确认收冲销前面收到款式做的预收账款,(银行收款是业务没有开始之前收的,已做银行存款处理,几个月之后业务发生才确认不开票收入)

时光不老,我们不散 追问

2021-04-27 18:02

对方需要       那就是不可以补开发票喽

时光不老,我们不散 追问

2021-04-27 18:10

那您之前说的可以补开发票是在什么情况下可以

紫藤老师 解答

2021-04-27 16:52

你好,今年可以补开发票给对方

紫藤老师 解答

2021-04-27 17:00

已经确认为收入。去年就已经纳税的

紫藤老师 解答

2021-04-27 17:07

如果现在开发票,那么修改以前的凭证,应该计入往来科目

紫藤老师 解答

2021-04-27 17:30

正确的分录


借 银行存款
贷预收账款


借 预收账款
贷 提供服务收入 
应交税费-应交增值税(销项税)

紫藤老师 解答

2021-04-27 17:34

如果你预收账款的,肯定银行存款增加

紫藤老师 解答

2021-04-27 17:36

正确的分录




借 银行存款
贷预收账款




借 预收账款
贷 提供服务收入 
应交税费-应交增值税(销项税)

紫藤老师 解答

2021-04-27 17:36

你可以把错误的冲掉,然后作对的分录

紫藤老师 解答

2021-04-27 17:51

以前的分录:
借 预收账款 
贷 提供服务收入 
应交税费-应交增值税(销项税)


你去年没有收到银行存款吗?

紫藤老师 解答

2021-04-27 17:53

借 预收账款 
贷 提供服务收入 
应交税费-应交增值税(销项税)


这个分录应该是你开发票才做的

紫藤老师 解答

2021-04-27 17:54

建议你不需要在开发票了,去年的已经纳税了,无票收入

紫藤老师 解答

2021-04-27 17:57

建议你不需要在开发票了,去年的已经纳税了,无票收入

紫藤老师 解答

2021-04-27 18:03

不可以补开发票,相当于去年的已经纳税了,无票收入

紫藤老师 解答

2021-04-27 19:40

你如果没有做预收账款,可以开发票

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补开不用再交税嘛,也不用在确认收入       在备注栏注明不开发票就行吗?还是有其他条件
2021-04-27 16:58:51
您好!正常来说是可以补开的。
2016-03-18 14:46:42
红冲无票收入 然后在做发票的
2021-12-09 18:39:08
这个正常纳税后,可以不开票的了
2018-08-09 11:00:50
同学,你好 可以开发票的
2021-01-28 20:27:48
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