老师,想请问一下,我们给工人交的保费,交钱时做的是:借:其他应收 贷:银行存款 收到发票时做的:借:管理费用 贷:其他应收 那保险公司给我们退保费的时候我应该冲管理费用还是其他应收呢
WQY
于2021-04-28 15:10 发布 614次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2021-04-28 15:14
一、交钱时,分录是:
借:其他应收款——XX保险公司
贷:银行存款
二、取得发票时,分录是:
借:管理费用——保险费
贷:其他应收款
三、你需要说交的钱是多少,发票的金额是多少,退的保险费是多少,再决定如何处理
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具体的什么业务?
2020-05-08 11:32:56
您好,直接记入待认证进项税额不就行了吗?
2021-10-25 20:47:41
你好,可以这么做的。
2021-05-23 16:06:58
可以直接借管理费用贷银行存款
2020-07-13 16:03:11
您好,如果您是筹建期,把管理费用的明细科目办公费换成开办费就正确了,如果不是筹建期,您的分录完全正确
2020-07-02 10:45:04
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2021-04-28 15:22