送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2021-04-28 21:15

同学你好,一般情况下,建议开具红字发票冲减这部分金额,之后,借:应收账款等科目,负数16920,贷:主营业务收入,负数(16920减去增值税),应交税费-应交增值税-销项,负数。

上传图片  
相关问题讨论
同学你好,一般情况下,建议开具红字发票冲减这部分金额,之后,借:应收账款等科目,负数16920,贷:主营业务收入,负数(16920减去增值税),应交税费-应交增值税-销项,负数。
2021-04-28 21:15:19
按审减的金额转入营业外支出
2024-05-14 16:26:12
你好,你可以计入财务费用 借;银行存款 财务费用 贷;应收账款
2017-12-05 16:40:26
学员你好,需要做发出商品,对于税费部分计入应收账款,请给个五星好评
2021-11-21 19:52:58
你好,是错的,需要进行账务处理 借:发出商品 贷:库存商品
2020-03-25 16:20:47
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...