- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2021-04-28 21:15
同学你好,一般情况下,建议开具红字发票冲减这部分金额,之后,借:应收账款等科目,负数16920,贷:主营业务收入,负数(16920减去增值税),应交税费-应交增值税-销项,负数。
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同学你好,一般情况下,建议开具红字发票冲减这部分金额,之后,借:应收账款等科目,负数16920,贷:主营业务收入,负数(16920减去增值税),应交税费-应交增值税-销项,负数。
2021-04-28 21:15:19
按审减的金额转入营业外支出
2024-05-14 16:26:12
你好,你可以计入财务费用
借;银行存款 财务费用 贷;应收账款
2017-12-05 16:40:26
学员你好,需要做发出商品,对于税费部分计入应收账款,请给个五星好评
2021-11-21 19:52:58
你好,是错的,需要进行账务处理
借:发出商品
贷:库存商品
2020-03-25 16:20:47
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