- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2021-04-30 23:17
您好
因为剩余6万对方可能不能支付
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那就补确认收入 借应收账款 贷以前年度损益调整 应交税费增值税销项税 借:以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
2018-12-17 15:08:57
您好
因为剩余6万对方可能不能支付
2021-04-30 23:17:37
您好,可以现在确认收入,是有点晚,如果收回的款项,可以做分录,借:银行存款,贷:预收账款,然后通过现金科目把这笔款退回去,借:预收账款,贷:现金。
2017-02-18 16:02:25
先收到发票时,确认收入和应收账款,再收到银行回单的时候确认银行存款并冲减应收账款
一般是开具发票时确认收入和应收账款
2019-06-11 10:44:36
是外账,发票全是五月份开的,其中有一部分货款是六月份收到的
2016-07-21 14:12:58
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无名小卒 追问
2021-04-30 23:39
bamboo老师 解答
2021-05-01 07:22