送心意

朴老师

职称会计师

2021-05-02 13:33

同学你好
可以在四月份先暂估入库
借库存商品
贷应付账款暂估
借主营业务成本
贷库存商品
然后五月份收到发票红冲暂估就行按照发票做账入库就行了

zjw 追问

2021-05-02 13:35

四月份主营业务成本的结转到了五月份收到发票后多退少补就可以了吧?

朴老师 解答

2021-05-02 13:38


这样操作就可以的

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同学你好 可以在四月份先暂估入库 借库存商品 贷应付账款暂估 借主营业务成本 贷库存商品 然后五月份收到发票红冲暂估就行按照发票做账入库就行了
2021-05-02 13:33:48
你好,按照成本发票的金额来做就可以了
2019-11-19 14:52:45
不可以的,没有认证可以计入成本 你可以做一笔调整分录 借;应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;库存商品
2016-01-10 10:14:02
你好,如果这个业务真是就u不怕!
2021-06-04 06:41:09
您好。1:暂估了23万,那么需要补上暂估的款项,谢谢
2021-02-06 17:54:15
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