老师,我们四月末的时候采购了一批商品,但是进项发票还没收到,就来了一个客户买了部分这些商品,并且我们开了销售发票,我们五月头才收到进项发票,四月末成本怎么结转,会计处理怎么做账
zjw
于2021-05-02 13:32 发布 507次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2021-05-02 13:33
同学你好
可以在四月份先暂估入库
借库存商品
贷应付账款暂估
借主营业务成本
贷库存商品
然后五月份收到发票红冲暂估就行按照发票做账入库就行了
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同学你好
可以在四月份先暂估入库
借库存商品
贷应付账款暂估
借主营业务成本
贷库存商品
然后五月份收到发票红冲暂估就行按照发票做账入库就行了
2021-05-02 13:33:48
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你好,按照成本发票的金额来做就可以了
2019-11-19 14:52:45
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不可以的,没有认证可以计入成本
你可以做一笔调整分录 借;应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;库存商品
2016-01-10 10:14:02
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你好,如果这个业务真是就u不怕!
2021-06-04 06:41:09
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您好。1:暂估了23万,那么需要补上暂估的款项,谢谢
2021-02-06 17:54:15
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zjw 追问
2021-05-02 13:35
朴老师 解答
2021-05-02 13:38