送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2021-05-03 09:56

你好,预付账款,贷银行,收到发票做借在建工程,贷预付账款

玩命的黄蜂 追问

2021-05-03 09:59

因为工信局有规定预付账款不能作为工程投资申报的金额投入,不用预付账款科目如何做分录呀

maize老师 解答

2021-05-03 10:05

你好,不能使用话,可以用其他应付款,或者是其他应收款 ,贷银行,收到发票冲这个,借在建工程,贷其他应付款,或者是其他应收款   要是先付款不想其他应付款是负数,那这个可以使用其他应收款

玩命的黄蜂 追问

2021-05-03 10:10

好的,谢谢老师

maize老师 解答

2021-05-03 10:15

好的我先回复别的学员了

玩命的黄蜂 追问

2021-05-03 13:16

老师,我在总账系统填制凭证时显示其他应付款为应付系统受控科目,没办法做这个分录,有什么其他办法吗

maize老师 解答

2021-05-03 13:56

往来那不能输入对应科目吗,那你找下售后问下,我这边只使用过总账模块,没有买过那个往来模块,

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相关问题讨论
你好,预付账款,贷银行,收到发票做借在建工程,贷预付账款
2021-05-03 09:56:08
。借预付账款,贷银行存款。
2022-04-02 17:11:17
借:原材料 贷银行存款   拿到发票时,首先冲回已经暂估入库的原材料:   借:原材料(红字)     贷:银行存款(红字)   然后,再根据发票金额入账:   借:原材料     应交税费——增值税(进项)     贷:银行存款
2019-12-10 22:23:27
借;预付账款 贷;其他应付款
2017-06-08 09:25:12
您好,发票金额和支付的货款直接有差异嘛?次月收到的发票涉及进项税额抵扣吗?
2020-06-22 15:37:09
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