3 :某企业7月末个别账户余额为: 银行存款借方余额:50000元;短期借款贷方余额:43000元;实收资本贷方余额:180000元。 (1)1日,以转账支票向当地红十字会捐款5000元; (2)3日,职工刘芳出差借款3 000元,以现金付讫; (3)5日,以银行存款28000元来支付招商银行到期的短期借款 (4)7日,刘芳出差归来报销差旅费1810元余款退回现金。 (5)9日,车间报销办公用品费300元,总经理办公室报销办公用品费500元,均以现金付讫; (6)11日,企业购入新设备一台,价款86500元,以银行存款支付; (7)13日,接受投资人投入的房产一处,评估作价800000元投入使用; (8)15日,分配工资费用,其中A产品工人工资12000元,B产品工人工资10000元,车间管理人员工资16000元; (9)17日,销售产品一批,价值60000元,按卖价的13%代缴增值税,暂未收款; (10)19日,以库存现金支付广告费1600元; (11)21日,企业进行财产清查时,盘亏原材料一批,价值1680元; (12)23日,经上报批准,21日盘亏材料作为管理费用处理
风中的酒窝
于2021-05-07 11:21 发布 1158次浏览
- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
相关问题讨论
你好,这题是要做什么的
2021-05-07 11:35:12
您好
借:营业外支出 5000
贷:银行存款 5000
借:其他应收款 3000
贷:库存现金 3000
借:短期借款 28000
贷:银行存款 28000
借:管理费用 1810
借:库存现金 3000-1810=1190
贷:其他应收款 3000
借:管理费用 500
借:制造费用 300
贷:库存现金 800
借:固定资产 86500
贷:银行存款 86500
借:固定资产 800000
贷:实收资本 800000
借:生产成本-A 112000
借:生产成本-B 10000
借:制造费用 16000
贷:应付职工薪酬 38000
借:应收账款 70200
贷:主营业务收入 60000
贷:应交税费-应交增值税-销项税额 10200
2020-06-23 19:52:29
你好请把题目完整发一下
2022-06-01 10:38:19
你好要是出差的是记管理费用-差旅费科目
2019-12-20 18:23:38
你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
2022-12-21 09:43:43
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