而收到张美海交来的现金3万,作为筹建期的开业备用金,为什么贷方是其他应付款,而不用 管理费用——开办费,其他应付款核算企业应付、暂收其他单位或个人的款项啊
蔓荟
于2016-11-21 20:02 发布 1149次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2016-11-21 20:07
那如果企业将这3万元还给张美海,那分录这样写,可以吗?借:其他应付款 贷:银行存款
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你好,把这前预提的所有分录冲销,然后根据发票作正确分录就可以了。
2022-04-13 14:36:15
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您好,去年的要通过以前年度损益调整科目
借:其他应付款
贷:以前年度损益调整
2022-02-12 17:44:29
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您好!反向冲回,直接做相反的分录
2022-01-22 18:00:29
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你好,这个费用支出是老板个人垫付了吗?
2021-09-18 08:15:33
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您好,您的描述是不可以的
2021-08-08 11:53:29
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吴月柳 解答
2016-11-21 20:04
吴月柳 解答
2016-11-21 20:10