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黑咖啡
于2021-05-10 10:44 发布 787次浏览
郭老师
职称: 初级会计师
2021-05-10 10:47
你好在13%销售服务里面填写。
黑咖啡 追问
2021-05-10 10:49
老师!那如果税率开错了,不更正的话税务方面会有什么问题吗?再就是这个月申报在13里边填写,那下个月红冲了怎么填写?等于这个月就要按照13%交税了!
郭老师 解答
2021-05-10 10:52
有问题的,不可以,发票不可以使用。
2021-05-10 10:53
老师!那红冲了后申报怎么办?这个月申报了后就要交税,后边怎么办?
2021-05-10 10:55
开了负数,然后重新开负数发票,抵扣你的证书收入就行。
你这个月有进项的可以用进项来抵扣。
2021-05-10 11:11
老师如果没有进项的话这个13和9中间的差额税率就没法弄了是吧
2021-05-10 11:15
你好是的,多交税款的。
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郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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