去年暂估库存商品上个月到票冲平暂估了,上个月到的发票做了应交税费-待认证进项税额,那我这个月想抵扣这张发票进项税,该怎么做分录?
会计学堂会员aok
于2021-05-10 12:17 发布 475次浏览
- 送心意
萱萱老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好,到底是购进红冲,还是进项税额转出,这两个分录是不同的
2019-03-28 16:11:26
您好,借库存商品,贷应交税费应交增值税(进项税转出)
2021-01-14 08:47:45
你好,借:库存商品 应交税费—待认证进项税额 贷银行存款,借应付职工薪--福利费,贷库存商品, 应交税费—待认证进项税额
2019-03-13 20:46:57
发票是不是没有勾选的,
2019-08-14 22:21:54
借 库存商品 贷应交税费-应交增值税进项转出
2019-01-19 20:15:29
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