老师,我公司八月份给供应商预付了一笔货款,挂了预付账款,可是后来货物没来,然后对方要把这笔货款,算成借款,然后后期还我们,这个我怎么做账呢?前期挂的是预付账款?
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于2016-11-22 16:14 发布 1896次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-11-22 16:31
老师,就直接这么做吗?转成了借款,不是应该挂其他应收款吗
相关问题讨论
您好!借:应收账款 贷:预付账款。
2016-11-22 16:15:27
你好,同学如果这个折扣是在发票上明确体现了,那么按商业折扣处理。
2019-11-08 13:35:25
你好,这种只能是做无票购进处理了
借;库存商品等科目,贷;预付账款
汇算清缴对无票支出做纳税调增处理
2020-03-28 11:26:50
预付的是放预付账款核算
2019-03-16 07:52:15
你好同学,预付货款计入预付账款就可以
2019-11-11 09:47:35
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