老师 请问 客户对公账户打款3万元,我们开具培训费发票1万元给对方开票。其余2万元是培训活动需要对外支付费用,我们把2万元提现然后支付,但是直接开票给客户。我应该怎么走账?谢谢!
简单
于2016-11-22 16:18 发布 1182次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-11-22 16:20
老师 一般提现都是直接转账到法人个人账户 然后在做支付
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借;银行存款 3 贷;主营业务收入 1 其他应付款 2
借;库存现金 2 贷;银行存款
借;其他应付款 贷;库存现金 2
2016-11-22 16:19:15
你好,比如支付的相关工本费
2017-05-03 13:47:59
你好,通常计入职工教育经费
2016-12-28 16:45:36
你好
借:事业支出,贷 :银行存款
2021-10-27 14:58:27
您好
支付的培训费 后期不合格学员会把培训费给单位么
2019-02-25 10:12:24
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邹老师 解答
2016-11-22 16:19
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2016-11-22 16:22