老师,比如我们购货款不含税3750元,后期跨月了供应商说我们给他8个点的税钱,税钱就是300,共4050元, 给我们开13个点的发票,可价税分离后购货就没有好么多了,就只有3584元了,那我们成本就不对了呀,当时入库的时候就是3750元无进项,现在又有进项了,我又要在报表上体现,我的成本当月用了当月就结转了,现在我又怎么做简单点,如果体现进项的话我就可以写一个分录冲回,问题是当时结转的成本是3750,现在又是3584了。
小燕子
于2021-05-11 11:54 发布 648次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2021-05-11 12:29
同学你好
之前是暂估的吗
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同学,你好,题目表明成本哦,并取得增值税专用发票,一般题目表明增值税专用发票,那就不用价税分离了,
2023-12-13 15:08:33
同学,你好
具体的题目有吗?
2023-11-27 15:04:48
你好需要做价税分离的借应收账款贷主营业务收入,应交税费。
2023-07-10 11:09:37
你好,开收据不需要价税分离
2022-11-18 16:34:18
你好
不需要的,这个价税分离没有意义的
2022-08-02 15:53:24
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