送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-11-22 17:51

老师在有没有其他处理的办法,这样做的话,收入虚增了,

邹老师 解答

2016-11-22 17:47

借;银行存款等科目  销售费用(3折的金额)  贷;主营业务收入  应交税费

邹老师 解答

2016-11-22 17:52

这个就是正确的处理方式,不存在虚增送人的

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相关问题讨论
您好,分录,借;应付职工薪酬-福利费,贷:现金或者银行存款。
2017-05-11 17:52:38
借;银行存款等科目 销售费用(3折的金额) 贷;主营业务收入 应交税费
2016-11-22 17:47:39
借原材料贷应付账款,发出做借主营业务成本贷原材料
2020-05-18 06:49:01
借销售费用贷主营业务收入应交税费
2019-07-29 14:43:03
借银存500,销售费用200贷预收 借预收100贷主营业务收入应交税费
2019-08-13 13:53:44
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