- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-11-22 17:51
老师在有没有其他处理的办法,这样做的话,收入虚增了,
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您好,分录,借;应付职工薪酬-福利费,贷:现金或者银行存款。
2017-05-11 17:52:38
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借;银行存款等科目 销售费用(3折的金额) 贷;主营业务收入 应交税费
2016-11-22 17:47:39
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借原材料贷应付账款,发出做借主营业务成本贷原材料
2020-05-18 06:49:01
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借销售费用贷主营业务收入应交税费
2019-07-29 14:43:03
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借银存500,销售费用200贷预收
借预收100贷主营业务收入应交税费
2019-08-13 13:53:44
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邹老师 解答
2016-11-22 17:47
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2016-11-22 17:52