送心意

紫藤老师

职称中级会计师,税务师

2021-05-11 16:39

你好,
借 管理费用-福利费
 贷应付职工薪酬 
借 应付职工薪酬 
贷 银行存款

有有 追问

2021-05-11 16:43

老师,一定要通过应付职工薪酬核算吗,可以直接借管理费用,贷银行存款吗

紫藤老师 解答

2021-05-11 16:43

一定要通过应付职工薪酬核算

有有 追问

2021-05-11 16:54

上面两笔分录是取得发票的时候一起做吗,那这部分金额是不是还是并入工资表缴纳个税,相关增值税不可以抵扣是吗

紫藤老师 解答

2021-05-11 16:54

并入工资表缴纳个税,相关增值税不可以抵扣

有有 追问

2021-05-11 17:01

那这笔金额并入工资表,相关的分录是怎么做的

紫藤老师 解答

2021-05-11 17:01

借 管理费用-福利费
贷应付职工薪酬 
借 应付职工薪酬 
贷 银行存款

有有 追问

2021-05-11 17:09

那取得发票的时候是做的什么分录

紫藤老师 解答

2021-05-11 17:10

你好,一下子做2笔分录的

有有 追问

2021-05-11 17:16

那计提工资的时候工资表里的这部分福利金额不用做账吗

紫藤老师 解答

2021-05-11 17:16

单位购买的月饼用于发放中秋节礼。
借 管理费用-福利费
贷应付职工薪酬 
借 应付职工薪酬 
贷 银行存款

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你好, 借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
2021-05-11 16:39:46
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
2017-02-16 16:21:05
借xx费用福利费 贷银行存款
2017-10-07 08:18:44
借xx费用福利费 贷银行存款
2017-10-07 08:19:01
借xx费用福利费 贷银行存款
2017-10-07 08:18:06
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