送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-05-12 09:18

你好 原来你收到发票是怎么挂的 分录。     要看in原来做账分录才能判断怎么做转出分录   

胡瑾明hjm 追问

2021-05-12 09:22

进来是应付账款     应交税费

meizi老师 解答

2021-05-12 09:26

 你好    你这个是什么业务的发票 ?  你挂的科目是借应付账款进项税贷银行存款吗  

胡瑾明hjm 追问

2021-05-12 09:29

我们是零售业,购进商品,对方开的增值税专用发票,属于简易征收的,我们先抵扣后转出,那进项税额转出这笔分录怎么做呢?老师

胡瑾明hjm 追问

2021-05-12 09:33

我们是先,借应付账款-暂估  应交税费  贷:应付账款-货款  银行存款  是这样的

meizi老师 解答

2021-05-12 09:38

 你好,借应付账款-暂估  应交税费  贷:应付账款-货款  银行存款  这个是什么分录。  你购进 为什么不做 库存商品 在借方 。    你上面的分录 真的是没有看懂啥意思  

胡瑾明hjm 追问

2021-05-12 09:44

因为还没有入库

meizi老师 解答

2021-05-12 09:51

 你好  没有入库       那你做 :借应付账款-暂估  贷进项税转出  这样来挂      转出处理   

胡瑾明hjm 追问

2021-05-12 09:55

我们暂估是不含税价呢

胡瑾明hjm 追问

2021-05-12 09:56

我们增加主营业务成本可以吗

meizi老师 解答

2021-05-12 10:03

 你好         先去增加应付账款的  借方科目。 到时你  收到货物     做借库存商品贷应付账款处理  。  销售出去了 增加主营业务成本。  一步一步来   

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