我公司是劳务公司,前1月2月收到款500万一直也没开票,第3月又收到款450万,我3月开发票48万,我之前没开票的时候收到款做的预收账款,开票做的应收账款,3月我需要转一下吧?分录怎么做?
张宇佳
于2021-05-12 15:49 发布 599次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2021-05-12 15:51
你好,需要对冲才可以,借预收账款,借应收账款负数,
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你好,需要对冲才可以,借预收账款,借应收账款负数,
2021-05-12 15:51:59
你好!
需要记入“预收账款”
你理解的对
2018-08-11 21:48:35
不可以的,还是要走预收账款过渡一下的。
2019-12-01 08:53:00
这个主要看你业务发生的模式啊
2018-09-18 10:37:20
结算按照80%,那么每次开票按照多少开?
2019-07-03 09:42:29
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