老师,员工2024年12月忘记进行个税专项信息采集,(这 问
你采集后直接点那个预提专项附加扣除,应该可以扣的 答
建筑业预缴税款有退税,用来全部抵欠增值税、附加 问
借应交税费预交增值税,贷银行存款 借应交税费未交增值税, 贷应交税费预交增值税。这个是用预缴的增值税抵扣增值税 答
企业长期待摊费用按租赁期2年摊销后,汇算清缴时是 问
不需要的,本身就只租2年 答
原科目: 借: 应收账款 19200 贷: 主营业务收入 18 问
借:主营业务收入 16609.67 借:应交税金 - 销项税 276827.83 贷:应收账款 293437.5 冲销后,仔细核对业务实际发生情况,确认应收账款、主营业务收入和销项税的准确金额。比如检查合同约定、发票开具情况、货物交付情况等,确保后续账务处理的准确性。如果税率适用错误或者计算错误,还需要对应调整收入和税金的金额 答
你好,a公司属于制造业一般纳税人,生产汽车配件的,请 问
你好,是的,可以计入管理费用办公费 答

求分录1借:在建工程 1200 累计折旧 800 贷:固定资产20002借:在建工程 1000贷:银行存款 10003 800分录怎么写
答: 你好,需要把替换部分的账面价值扣除,这里没分录
老师,旅游开发公司房屋建造时分录,借:在建工程 贷:银行存款;完工时分录:借:固定资产,贷:在建工程对吧
答: 你好,对的,你的理解是正确的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我想问一下,我是做内账,这个月支付环保工程款,我想问一下做分录是不是,借:在建工程,贷:银行存款,月底的时候就结转成固定资产,借:固定资产,贷:在建工程,到下个月的时候是不是进行固定资产折
答: 你好,是的,


若尘 追问
2021-05-12 20:28
紫藤老师 解答
2021-05-12 20:28
若尘 追问
2021-05-12 20:31
紫藤老师 解答
2021-05-12 20:31
紫藤老师 解答
2021-05-12 20:32