老师我想问下,我公司是7月份开业的,前面几个月出纳都没有把银行对账给我,现在银行存款对不起来了。前面我都已经申报了。这个月出纳才把银行对账单给我了。我要怎么把帐对起来?前几个的银行收支是做在这个月的凭证上还是做在前几个月的凭证上?
天如
于2016-11-23 14:39 发布 931次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-11-23 14:43
是做在这个月上还是上几个月的凭证上?
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你好,把不对的地方做更正
使得对账单余额与银行日记账金额一致
2016-11-23 14:39:48
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您好,这种情况,最好打电话给银行,核实一下再做。
2019-04-15 19:19:08
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你好,可以复印银行对账单作为附件
2016-11-18 15:29:36
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银行余额你们在网银可以查的
银行余额调节表里面企业未付你们在企业银行账户余额减去
2019-09-24 17:35:25
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这个月对账后,将对不上的金额补做账处理
2018-03-29 15:51:57
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