,开了3%的税率的发票出去,但是1月的税是9个点报的,3月份发票红冲,想这种怎么账务处理,前提我已经按9个点交了税
欧灿 13413480949
于2021-05-14 09:47 发布 440次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-05-14 09:50
你好,你开了负数之后,还是按照9%来申报。
相关问题讨论

你好,你开了负数之后,还是按照9%来申报。
2021-05-14 09:50:34

购货方做退货处理,已经结转成本要用以前年度损益调整科目替代调整
2015-10-24 11:02:08

把红冲的发票附在红冲发票账务处理的后面做为附件。
2017-10-23 09:51:13

新年好,跨年(销项)红冲发票,账务处理是
借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应收账款等科目
借:库存商品 ,贷:主营业务成本
2022-02-12 12:24:40

你好,红冲,借;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目
借;库存商品 ,贷;主营业务成本
开16万的发票
借;应收账款 ,贷;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额)
借;主营业务成本 , 贷;库存商品
2019-06-27 11:26:32
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郭老师 解答
2021-05-14 09:50